La date limite de soumission de la déclaration d'impôt sur le revenu. Rapport d'impôt

Aujourd'hui, nous serons intéressés par la date limite de soumission d'une déclarationsur l'impôt sur le revenu. En général, cette question est extrêmement simple. Seul le processus a une variété de fonctionnalités et d'alternatives que vous devez savoir. Par exemple, comment remplir le rapport. Ou, qui devrait et combien de fois à signaler à l'état pour les bénéfices et les pertes accumulées. Si vous comprenez parfaitement tout cela, aucun rapport d'impôt ne sera pas terrible pour vous. Commençons dès que possible.

date limite pour la soumission d'une déclaration d'impôt sur les bénéfices

Impôts sur le revenu

Mais d'abord, nous savons ce que nous devrions signaler? Il a déjà été révélé que nous serions intéressés par la date limite de soumission d'une déclaration sur l'impôt sur le revenu. Quel genre de paiement est-ce?

Il n'est pas difficile de deviner que nous parlons de larevenu. La taxe est perçue sur les individus, les personnes morales et les organisations. C'est-à-dire avec tous ceux qui n'ont qu'un revenu officiel. Il y a des exceptions aux règles, mais pas toujours. Le plus souvent, ils sont simplement exemptés de payer des taxes et non de déclarer. Dans tous les cas, vous devez déclarer vos bénéfices. Et peu importe que cela soit taxé ou non.

L'impôt sur les bénéfices est une contributioncalculé régulièrement. La notification dans différents cas est diverse. Tout dépend de la façon dont le revenu a été reçu, et aussi quel système de taxation a lieu dans tel ou tel cas.

Trimestriel

Par exemple, un cas assez commun estrapport trimestriel. S'applique à certaines organisations. En même temps, vous devrez constamment faire des rapports. Une fois par trimestre, une demi-année, et aussi dans 9 mois. Et, bien sûr, à la fin de la période de déclaration fiscale - au plus tard le 30 avril de chaque année.

Dans ce cas, il y a une restriction. La déclaration de revenus (impôt sur le revenu) dans ces cas ou dans d'autres doit être soumise au service concerné au plus tard 28 jours après la fin de la période fiscale. En pratique, ils essaient de faire toutes les manipulations avec des rapports beaucoup plus rapidement.

remplir la déclaration d'impôt sur le revenu

Année

Il y a aussi une règle très intéressante. Il est distribué, comme par le passé, aux personnes morales, ainsi qu'aux organisations. Comme nous l'avons déjà constaté, la date limite de soumission de la déclaration d'impôt sur le revenu varie. Cela peut être un trimestre, neuf mois, six mois. Et vous devez fournir un rapport au plus tard 28 jours après la fin de la période. Il n'y a rien de difficile là-dedans.

Mais l'obligation (et, le plus souvent, le plusimportant) le rapport est annuel. Ce n'est pas difficile à deviner, il est compilé une fois par an. Le rapport trimestriel est valide à un moment ou à un autre, mais le rapport annuel de l'année précédente. En d'autres termes, en 2016, vous déclarez pour 2015 et ainsi de suite.

Lui aussi a ses propres échéances. Vous devez remplir la déclaration (impôt sur le revenu) et la soumettre aux autorités fiscales avant le 28 mars de chaque année. En même temps, comme déjà mentionné, l'information est rapportée pour la période précédente. Il n'y a rien de difficile ou de spécial à cela. Ces règles sont établies en Russie.

formes d'états financiers

Système simplifié

Les formulaires d'états comptables ne comprennent passeulement des cas standard, mais aussi des régimes fiscaux spéciaux. Le fait est que certaines entreprises (et individus) choisissent certaines formes spéciales de déclaration à l'état. Par exemple, par "simplifié". C'est le cas le plus fréquent par rapport aux individus.

Si vous avez une LLC, alors la date limite pour la déclarationl'impôt sur les bénéfices avec STS sera annuel. Une fois par an, vous devez déclarer à l'État vos revenus. Dans le même temps pour la LLC, la date limite est fixée jusqu'au 31 mars.

Néanmoins, le plus souvent ce formulaire est utiliséactivités, telles que IP. Cela est particulièrement vrai non pas pour les entreprises et les organisations, mais pour les particuliers. Pour eux aussi, le rapport annuel. Pas trimestriel, semi-annuel et ainsi de suite. Une fois par an, il sera nécessaire de fournir aux autorités fiscales des informations sur leurs revenus et leurs dépenses (dans certains cas). Dans le même temps, la SPE peut faire rapport à l'USN avant le 30 avril de chaque année. C'est cette période qui est considérée comme une période de déclaration fiscale pour tous.

"Vmenenka"

Formulaires spéciaux d'états financiersinclure le système UTII. Il est encore appelé "minuscule". Ce n'est pas le phénomène le plus commun, mais cela se produit. En même temps, gardez à l'esprit que vous devrez souvent déclarer vos revenus. Une fois par trimestre.

Le rapport trimestriel dans ce cas seraÀ soumettre au plus tard le 20e jour du mois suivant la fin de la période de référence. Sinon, si vous ne «rencontrez» pas dans les délais, les problèmes peuvent commencer. Alors s'il vous plaît considérez ce fait.

rapport trimestriel

En principe, ce sont toutes les règles de baseseulement peut toucher le sujet de notre aujourd'hui. La date limite pour soumettre la déclaration de revenus a été trouvée. Et quelle est la prochaine? Quelles caractéristiques cela at-il?

Pour les particuliers

Mais ne vous dépêchez pas. Les particuliers, comme nous l'avons déjà expliqué, doivent également payer de l'impôt sur le revenu. Même s'ils ne sont pas enregistrés en tant qu'entrepreneurs individuels. Par exemple, l'impôt sur le revenu est prélevé sur vous lorsque vous louez une propriété. Ou lors de la vente. Pour tout cela, il est nécessaire de signaler à l'état.

Mais en quels termes faut-il rester à l'intérieur? Échapper momentanément et essayer de remplir la déclaration (impôt sur le revenu) n'est pas nécessaire. Le fait est que les individus ont le droit de rapporter leurs bénéfices une fois par an. De plus, cette option est utilisée par les contribuables.

En même temps, le terme est assez humain. C'est exactement la même chose que pour IP. Autrement dit, vous devez comptabiliser le revenu reçu l'année précédente avant le 30 avril. Mais avec le paiement des taxes tout est beaucoup plus facile. Mais à propos de cela un peu plus tard. La chose principale, rappelez-vous: les individus sont responsables de leurs bénéfices une fois par an, jusqu'au 30 avril. C'est important.

achèvement de la déclaration d'impôt

Paiement des taxes

Mais à quel nombre devez-vous payer des impôts dans tel ou tel cas? Supposons, pour le bénéfice du rapport compilé et déposé auprès du service fiscal. Quelle est la prochaine? Devrais-je payer tout de suite ou non?

Non, ça ne l'est pas. Les organisations et les individus ont leurs propres règles en la matière. En général, tout dépend de la forme de vos rapports. Et la période dans laquelle vous déposez des documents à l'administration fiscale.

Ainsi, pour les organisations, le paiement des taxes n'est pas possibleplus de 28 jours après le dépôt de la déclaration des revenus (trimestriel). Et pourtant, si le rapport annuel est utilisé, devra payer avant le 28 Mars de chaque année. Plus tard. Le plus tôt possible, ce sera un acompte. Très facile à utiliser et distribués aux entreprises.

Mais pour les particuliers et IP (LLC) avec USN, pas toussi sévèrement limité. Impôts sur les bénéfices, ils ont le droit de payer, en règle générale, jusqu'au 15 juillet de chaque année. Un acompte est fixé le 30 avril. D'ailleurs, l'avance est choisie le plus souvent. La pratique montre que pour tenir compte des profits et traiter immédiatement les dettes, c'est ce qui sauvera la PI et les individus des problèmes inutiles dans le futur. Ils ont payé et oublié.

déclaration de revenus

A propos du remplissage

Nous devons faire rapport sur l'impôt sur le revenu. La déclaration, dont bon nombre jugent difficile, comme nous l'avons déjà constaté, est soumise à l'administration fiscale à différentes périodes. Mais néanmoins le principe d'élaboration du rapport ne change pas. Maintenant, vous pouvez remplir les documents pertinents à la fois manuellement et électroniquement en utilisant des applications spéciales. C'est la deuxième option qui est en grande demande parmi les citoyens.

De quoi avez-vous besoin pour les rapports? Bien sûr, des informations sur le contribuable. Lesquels, dépend de qui est le payeur. Si un individu ou un entrepreneur privé - assez de données de passeport et de NIF. Mais les organisations devraient avoir leurs propres exigences. Et ils seront indiqués dans les champs spéciaux dans les rapports.

L'information sur les sources de revenu n'interfère pas non plus. Ils sont obligatoires. Et à propos des dépenses, si elles sont disponibles, ne l'oubliez pas non plus. Ainsi, toutes les informations seront non seulement documentées, mais également enregistrées dans la déclaration.

En principe, rien de plus n'est requis. Il suffit d'ouvrir un programme spécial, d'y choisir une forme de 3-NDFL et de remplir tous les champs pertinents. S'il y a des documents énumérés ci-dessus, il n'y aura pas de problème avec cela. Après tout, tous les domaines sont très simples à comprendre. À la fin du processus, cliquez sur "Générer" - obtenez la déclaration complétée. Il reste à le signer et à le déposer auprès des autorités fiscales.

Intérêts sur les taxes

Et maintenant, la chose la plus importante: Combien devez-vous payer dans tel ou tel cas à but lucratif? Quelle est la taxe en Russie pour les fonds reçus? Le reportage à temps est juste la moitié de la bataille. Un point important est le paiement direct de l'impôt sur le revenu.

Tout dépend de qui est le payeurtaxes Et sous quel système d'imposition fonctionne-t-il? Les organisations de la Fédération de Russie paient 20% des bénéfices, les sociétés étrangères - 30%, les particuliers - 13%, et les «simplifiées» doivent être accordées ou 6%, ou 15.

déclaration d'impôt

Rien de difficile dans les calculs ne sera pas. La base d'imposition (revenus-dépenses) est multipliée par l'intérêt reçu - le montant est payé. De plus amples rapports (si vous ne l'avez pas fait auparavant) est déposé auprès des autorités fiscales, puis le paiement est effectué.

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